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中共灵宝市委宣传部2018年部门预算基本情况说明

文章来源: 发布时间:2018年10月25日 点击数: 字体:

 

一、基本情况

(一)机构设置、职能

  (一)负责宣传贯彻党的基本路线和各项方针、政策,指导、协调、领导各乡镇和市直、宣传文化路线各单位、各部门,围绕上级宣传部门和市委的重大决策开展宣传工作。

  (二)负责组织全市党员、干部和群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的知识、市场经济知识、现代科学技术知识等,提高广大党员干部的理论水平、政策水平。

  (三)会同市委组织部管理宣传系统各单位的干部,知道这些部门加强班子建设;规划并组织对宣传干部的培训,联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

  (四)找我新闻舆论宣传方向,指导新闻单位围绕经济建设和改革开放,围绕市委、市政府中心工作,开展正确的舆论宣传工作。

  (五)指导文化艺术部门,贯彻党的文艺工作路线、方针和政策,繁荣文化艺术事业,指导协调文化市场管理,活跃群众精神文化生活。

  (六)主管全市对外宣传工作,围绕市委改革开放战略,努力提高我市在国内外的知名度,为扩大开放创造良好的舆论环境。

  (七)负责组织协调社会各方面,广泛开展计划生育、环境保护、法制教育等项社会宣传活动,为我市经济建设服务。

  (八)负责组织开展社会科学理论、企业思想政治工作、农村思想政治工作的调查研究,为我市改革开放和经济建设服务。

  (九)负责宣传战线信息调研工作,围绕改革开放、经济建设和宣传思想工作中的问题,开展调研,提出建议,为市委、市政府提供决策参考。

  (十)负责全市精神文明建设工作,积极搞好“双创”工作,负责上级和市委、市政府命名的文明单位的检查、验收和推荐工作。

  (十一)组织、指导市区、村镇、厂矿、学校等企事业单位学习《公民道德建设实施纲要》,开展爱国主义、集体主义和社会主义思想、社会公德、职业道德、家庭美德教育,大力宣传、认真落实“爱国守法、明理诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”二十字农民基本道德规范,组织好“道德规范进万家”活动。

  (十二)完成市委交办的其他任务。

机构设置:中共灵宝市委宣传部机关内设办公室、宣传文艺科、新闻外宣科、党教理论科、精神文明建设指导委员会办公室共5个科室,下设3个二级机构:对外宣传办公室、文化产业办公室、互联网宣传管理办公室。

(二)人员构成

中共灵宝市委宣传部机关及归口预算管理二级机构共有编制31人,其中:机关财政全供行政编制18人,财政全供事业编制13人,在职22人,离退休8人;对外宣传办公室财政全供行政编制0人,财政全供事业编制4人,在职3人,离退休0人;文化产业办公室财政全供行政编制0人,财政全供事业编制3人,在职3人,离退休0人,互联网宣传管理办公室财政全供行政编制0人,财政全供事业编制6人,在职5人,离退休0人。

(三) 预算年度主要工作任务

  保证单位工作的正常运行,单位重大项目作出统计测算,申报资金,保证项目运转。

二、预算收支情况

(一)收入

2018年部门预算收入247.375447万元,其中:财政拨款收入247.375447万元。按部门机关及二级机构具体安排为:机关247.375447万元。

(二)支出

2018年部门支出预算247.375447万元。按经济科目分为:工资福利支出162.493795万元,占年预算65%;商品和服务支出22.263652万元,占年预算8%;对个人和家庭补助支出0.618万元,占年预算0.25%;一般性项目支出62万元,占年预算25%,主要项目有办公费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、印刷费、其他商品和服务支出。按部门机关及二级机构具体安排为:机关247.375447万元,其中工资福利162.493795万元、商品和服务22.263652万元、对个人和家庭补助0.618万元、一般性项目62万元。

(三)基本经费保障情况

2018年基本保障经费预算安排184.757447万元,其中:机关184.757447万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

(四)较上年增减情况

2017年收支预算251.7453万元,2018年收支预算247.375447万元,较上年减少4.4万元,下降1.7%,其中:工资福利支出增加3.3万元,商品和服务支出增加4.3万元,社会保障性支出减少17万元,一般公共预算项目经费增加5万元。增减原因为:2017年退休人员移交社会养老保险中心2人,辞职1人。

三、“三公经费预算情况

我单位及下设二级机构,2018年“三公”经费预算37万元,其中:公务接待28万元,公车运行维护9万元。较上年下降17%,预计节支4万元,其中:公务接待节支3万元,公车运行维护节支1万元。在“三公经费”管理方面,我们严格按照“三公”经费支出要求,加大压缩减少开支力度,坚持开源节流。

四、政府性基金预算情况

我单位及下设二级机构,2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。

五、政府采购预算情况

我单位及下设二级机构,2018年政府采购预算安排21.8万元,其中财政拨款21.8万元。

六、绩效目标预算情况

我单位及下设二级机构,2018年无涉及重大专项需编制预算绩效目标项目。

七、国有资产占有使用情况

截至2017年12月底,我单位及下设二级机构国有资产占有使用总额41.2637万元,其中:流动资产0万元,固定资产41.2637万元(含车辆16.8万元,其他资产24.4637万元)。

八、相关名词解释

(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。

(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

(五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

(六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。

2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

 

 

附相关预算公开表格13张(请下载附表查看),具体如下:

1、2018年收支预算总表

2、2018年收入预算总表

3、2018年支出预算总表

4、2018年财政拨款支出预算总表

5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表

6、2018年财政拨款商品和服务支出预算

7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表

8、2018年专项支出预算表

9、2018年政府采购预算情况表

10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、2018年政府性基金支出情况表

12、2018年预算绩效项目情况表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一八年四月十三日

 

 

 附件下载:市委宣传部2018年预算公开附表